內部審計是一項建立於企業内部的經濟監督活動。內部審計關注企業財務數據,並影響企業營運的各個環節,例如内部管理、營銷策劃、營運風險、產品質量及企業營運環境等·康栢內部審計小组具有多年服務不同行業的實踐經驗,致力透過内部蜜計協助企業解決影響營運的各種問题。

 

  • 審計内容
    財務審計
    經營審計
    管理審計
    風險管理

 

  • 審計對象
    實物:对存貨、固定資產等進行審計
    賬務:對因提供、銷售商品或勞務產生的债债務進行審計
    規則:對制度、準、流程等的實施過程及結果進行審計
    责任人:對經濟责任人的期間责任、期末狀態進行審計

 

  • 我們的服務包括
    經營審計
    合規性審計
    流程審計
    審核内部控制系統並提供改善方案
    協助建立内部審計機制
    培訓内部審計人員
    内部審計人員外派